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 中共靖邊縣委辦公室2018年部門決算說明
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  一、部門主要職責

  (一)圍繞縣委的總體工作部署,開展調查研究、收集報送信息,為縣委科學決策提供優質高效服務。

  (二)負責縣委、縣委辦公室各類文稿的起草、審核、制發及公文處理工作。

  (三)負責縣委召開會議的會務工作;負責全縣重大活動的組織協調;負責應急值守和中央、省委、市委領導同志及其他重要來賓的接待服務工作。

  (四)圍繞縣委及上級黨委的重大決策部署和重點工作,組織開展督促檢查,推動貫徹落實;負責領導同志重要指示的督辦落實工作。

  (五)負責全縣黨政系統的密碼通訊、密碼管理和機要文電的傳輸處理工作;負責縣、鎮(街道)黨委(黨工委)信息化規劃、建設和管理工作。

  (六)負責全縣保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查,依法履行保密行政管理職能。

  (七)領導縣級機關后勤事務管理和服務工作;負責縣委有關經費的預算管理、資產維護。

  (八)指導全縣黨委辦公室系統的工作。

  (九)完成縣委交辦的其他工作任務。

  二、2018年度部門工作完成情況

  1、組織、籌備各類會議。組織、籌備縣委各類重大會議和日常會議,全年共組織縣委召開大型綜合會議25次,中小型會議119次,縣委常委會議21次,縣委專題會43次,縣委座談會20次,中心組學習會議12次。

  2、規范公文處理工作。高度重視公文處理工作,堅持按章辦事,嚴把機要文件接收、登記、分發、送傳、閱辦、促辦和歸檔各個環節工作。辦文上力求精簡、規范、優質。全年共起草縣委文件75件,縣委辦公室文件251件,接收中、省、市機要文件413件,轉發中省市來文413件。

  3、深入調查研究。形成30篇有價值的調研報告,編發《靖邊工作交流》12期,送閱件6期,印發《靖辦通報》7期、《靖邊政研》6期。

  4、機要密碼工作安全運轉,保證密碼通信工作安全、及時暢通。

  5、保密工作有序開展。一是及時傳達上級保密工作會議及文件精神,深入開展保密宣傳教育,提高廣大干部群眾的保密意識。二是進一步加大保密法制化建設步伐,完善各項規章制度,編制了《保密制度匯編》。三是依法治密,加強對定密工作的指導,定期對我縣各涉密單位的保密工作進行督促檢查。

  6、督查推動縣委決策有效落實。對全縣重要大型會議、重點工程項目、領導批示案件進行了多次跟蹤督查,著力做好了縣委重要會議、文件精神的貫徹落實。全年共計調查處理領導批示案件68件,目前辦結65件,辦結率達到96%,并堅持有喜報喜、有憂報憂、實事求是的原則做好督查反饋工作,共編發《靖邊督查》20期,《督查專報》238期,接待群眾上訪200余人次。

  7、認真搞好財務、后勤保障工作。嚴格執行“政府采購”和財務改革制度,嚴格遵守單位財務管理、外事接待和公務外出等制度。規范了會議、用車、接待管理等工作,有力有效堵塞了漏洞,節約了開支。

  8、認真搞好計劃生育、“城市創建”等各項工作。我辦嚴格執行人口與計劃生育政策,積極配合計生部門努力抓好辦公室已婚育齡婦女“三查”工作和干部職工計劃生育男女雙向管理工作。同時,根據今年“城市創建”工作的要求,認真制定了相應的工作方案和具體的行動措施,細化、量化創建工作的目標、任務,為搞好創建工作奠定了良好基礎。

  三、部門決算單位構成

  縣委辦公室的部門決算為本級(機關)決算,無所屬事業單位決算。

  四、部門人員情況說明

  示例:截止2018年底,本部門人員編制36人,其中行政編制25人、事業編制11人;實有人員51人,工勤人員12人。單位管理的離退休人員21人。

  五、部門決算收支情況說明

  (一)2018年度收入支出總體情況說明

  1、收入總計733.84萬元,較上年減少14.49%。其中:人員經費510.58萬元,公用經費223.26萬元。全部為財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

  2、支出總計733.84萬元,較上年減少14.49%。包括:

  (1)基本支出679.01萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出462.80萬元,對個人和家庭的補助支出47.78萬元,商品和服務支出168.43萬元。

  (2)項目支出54.83萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,為其他資本性支出54.83萬元。

  (二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

  1、2018年度財政撥款收入總計733.84萬元,較上年減少14.49%。其中:人員經費510.58萬元,公用經費223.26萬元。財政撥款支出733.84萬元,較上年減少14.49%,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標。

  2、2018年財政撥款支出總計733.84萬元,較上年減少14.49%。包括:

  (1)基本支出679.01萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出462.80萬元,對個人和家庭的補助支出47.78萬元,商品和服務支出168.43萬元。

  (2)項目支出54.83萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,為其他資本性支出54.83萬元。

  3、2018年度財政撥款基本支出679.01萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。人員經費支出510.58萬元,其中:工資福利支出462.80萬元,對個人和家庭的補助支出47.78萬元。公用經費支出168.43萬元。

  4、政府性基金財政撥款收支情況說明

  2018年度,本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

  (三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

  2018年度,一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出17.51萬元,全部為公務用車運行維護費,比上年減少28.76%,主要為縣委辦公室另行節約所致。

  2、2018年度培訓費支出1.19萬元。

  3、2018年度會議費支出20.65萬元。

  六、2018年度部門績效管理情況說明

  本部門2018年度無需要開展績效管理評價的工作項目。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2018年,本部門機關運行經費支出為168.43萬元,因厲行節約,較上年減少4.59%,。

  (二)本年度政府采購支出情況。

  2018年本部門政府采購支出總額共54.83萬元。

  (三)國有資產占用及購置情況說明

  截至2018年末,本部門固定資產總額為287.87萬元。共有車輛4輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

  八、專業名詞解釋

  1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

  3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

  4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

       附件:部門決算公開樣表

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